Najważniejsze ulgi podatkowe w Norwegii, o których warto wiedzieć

Rozliczenie podatku w Norwegii może wydawać się skomplikowane, zwłaszcza dla osób niezaznajomionych z tamtejszym systemem podatkowym. Aby zmniejszyć obciążenia podatkowe, kluczowe jest skorzystanie z przysługujących ulg. Istnieje wiele zwolnień, które mają istotny wpływ na wysokość zobowiązań. Poniżej przedstawiamy sześć najważniejszych ulg podatkowych, które mogą pomóc w optymalnym rozliczeniu podatku w Norwegii.

Ulga standardowa – uproszczone rozliczenie podatku w Norwegii

Norweski system podatkowy oferuje ulgę standardową, skierowaną do pracowników zagranicznych przebywających w Norwegii krócej niż dwa lata. Pozwala ona na automatyczne odjęcie 10% od całkowitego dochodu, bez potrzeby dokumentowania wydatków. To ułatwienie pozwala na szybkie i efektywne zmniejszenie obciążeń podatkowych, choć jej zastosowanie wyklucza możliwość korzystania z innych ulg. Decyzja o wyborze tej formy odliczenia powinna być dobrze przemyślana, aby zapewnić najlepszy wynik rozliczenia podatku w Norwegii.

Zasiłek na dzieci (barnetrygd) dla pracujących rodziców – (odpowiednik polskiego 500+)

Zasiłek na dzieci, znany jako „barnetrygd„, to jedno ze świadczeń, z którego mogą skorzystać pracujący w Norwegii rodzice. Przysługuje na każde dziecko poniżej 18. roku życia. Co więcej, jeśli jedno z rodziców mieszka w innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego, świadczenie nadal można otrzymać. Norweski zasiłek na dzieci nie podlega opodatkowaniu i gwarantuje rodzicom stabilne wsparcie finansowe. Ponadto, dzięki wyrównaniu różnicy między zasiłkiem norweskim a rodzimym, rodziny pracujące w Norwegii mogą znacznie poprawić swoją sytuację finansową.

Dla kogo?Wysokość świadczenia
Na każde dziecko poniżej szóstego roku życia1766 koron miesięcznie (21 192 koron rocznie)
Na każde dziecko do osiemnastego roku życia1510 koron miesięcznie (18120 koron rocznie)
Dane na 2024 rok

Ulga dla osób dojeżdżających do pracy

Pracownicy pokonujący duże odległości do pracy mogą skorzystać z ulgi dla dojeżdżających, tzw. „reisefradrag”. Pozwala ona na odliczenie kosztów podróży zarówno samochodem, jak i komunikacją publiczną. Ulga przysługuje, gdy suma wydatków przekroczy określony próg, a jej wysokość zależy od pokonywanej odległości. Warto gromadzić bilety i paragony, aby skutecznie udokumentować poniesione wydatki. Ulga ta szczególnie korzystna jest dla osób, które dojeżdżają z regionów wiejskich lub miast o wysokich kosztach transportu.

Ulga na koszty utrzymania w miejscu zatrudnienia

Pracownicy przebywający w Norwegii, ale mający rodzinę w innych krajach EOG, mogą skorzystać z ulgi na koszty utrzymania w miejscu zatrudnienia. Dotyczy to kosztów wynajmu mieszkania, wyżywienia i innych niezbędnych wydatków podczas pracy za granicą. Osoby kwalifikujące się do tej ulgi powinny starannie zbierać wszystkie rachunki, aby prawidłowo uwzględnić je w deklaracji podatkowej. Skorzystanie z tej ulgi znacznie obniża wydatki związane z tymczasowym zakwaterowaniem.

Rozliczenie podatku w Norwegii przy wsparciu specjalistów

Rozliczanie podatków w Norwegii może być złożone, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy znają system od podszewki. Eksperci podatkowi pomogą w dobraniu odpowiednich ulg i poprawnym wypełnieniu deklaracji. Biura specjalizujące się w norweskim systemie podatkowym mogą zoptymalizować rozliczenie podatku w Norwegii, pomagając jednocześnie zmniejszyć zobowiązania podatkowe. Wsparcie specjalistów może zapewnić efektywne rozliczenie zgodnie z przepisami, maksymalizując dostępne odliczenia.