Najważniejsze ulgi podatkowe w Norwegii, o których warto wiedzieć
Rozliczenie podatku w Norwegii może wydawać się skomplikowane, zwłaszcza dla osób niezaznajomionych z tamtejszym systemem podatkowym. Aby zmniejszyć obciążenia podatkowe, kluczowe jest skorzystanie z przysługujących ulg. Istnieje wiele zwolnień, które mają istotny wpływ na wysokość zobowiązań. Poniżej przedstawiamy sześć najważniejszych ulg podatkowych, które mogą pomóc w optymalnym rozliczeniu podatku w Norwegii.
Ulga standardowa – uproszczone rozliczenie podatku w Norwegii
Norweski system podatkowy oferuje ulgę standardową, skierowaną do pracowników zagranicznych przebywających w Norwegii krócej niż dwa lata. Pozwala ona na automatyczne odjęcie 10% od całkowitego dochodu, bez potrzeby dokumentowania wydatków. To ułatwienie pozwala na szybkie i efektywne zmniejszenie obciążeń podatkowych, choć jej zastosowanie wyklucza możliwość korzystania z innych ulg. Decyzja o wyborze tej formy odliczenia powinna być dobrze przemyślana, aby zapewnić najlepszy wynik rozliczenia podatku w Norwegii.
Zasiłek na dzieci (barnetrygd) dla pracujących rodziców – (odpowiednik polskiego 500+)
Zasiłek na dzieci, znany jako „barnetrygd„, to jedno ze świadczeń, z którego mogą skorzystać pracujący w Norwegii rodzice. Przysługuje na każde dziecko poniżej 18. roku życia. Co więcej, jeśli jedno z rodziców mieszka w innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego, świadczenie nadal można otrzymać. Norweski zasiłek na dzieci nie podlega opodatkowaniu i gwarantuje rodzicom stabilne wsparcie finansowe. Ponadto, dzięki wyrównaniu różnicy między zasiłkiem norweskim a rodzimym, rodziny pracujące w Norwegii mogą znacznie poprawić swoją sytuację finansową.
Dla kogo? | Wysokość świadczenia |
Na każde dziecko poniżej szóstego roku życia | 1766 koron miesięcznie (21 192 koron rocznie) |
Na każde dziecko do osiemnastego roku życia | 1510 koron miesięcznie (18120 koron rocznie) |
Ulga dla osób dojeżdżających do pracy
Pracownicy pokonujący duże odległości do pracy mogą skorzystać z ulgi dla dojeżdżających, tzw. „reisefradrag”. Pozwala ona na odliczenie kosztów podróży zarówno samochodem, jak i komunikacją publiczną. Ulga przysługuje, gdy suma wydatków przekroczy określony próg, a jej wysokość zależy od pokonywanej odległości. Warto gromadzić bilety i paragony, aby skutecznie udokumentować poniesione wydatki. Ulga ta szczególnie korzystna jest dla osób, które dojeżdżają z regionów wiejskich lub miast o wysokich kosztach transportu.
Ulga na koszty utrzymania w miejscu zatrudnienia
Pracownicy przebywający w Norwegii, ale mający rodzinę w innych krajach EOG, mogą skorzystać z ulgi na koszty utrzymania w miejscu zatrudnienia. Dotyczy to kosztów wynajmu mieszkania, wyżywienia i innych niezbędnych wydatków podczas pracy za granicą. Osoby kwalifikujące się do tej ulgi powinny starannie zbierać wszystkie rachunki, aby prawidłowo uwzględnić je w deklaracji podatkowej. Skorzystanie z tej ulgi znacznie obniża wydatki związane z tymczasowym zakwaterowaniem.
Rozliczenie podatku w Norwegii przy wsparciu specjalistów
Rozliczanie podatków w Norwegii może być złożone, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy znają system od podszewki. Eksperci podatkowi pomogą w dobraniu odpowiednich ulg i poprawnym wypełnieniu deklaracji. Biura specjalizujące się w norweskim systemie podatkowym mogą zoptymalizować rozliczenie podatku w Norwegii, pomagając jednocześnie zmniejszyć zobowiązania podatkowe. Wsparcie specjalistów może zapewnić efektywne rozliczenie zgodnie z przepisami, maksymalizując dostępne odliczenia.